Messages d’état de facture
Les messages d’état liés aux factures sont affichés dans l’application Opérations de comptes fournisseurs.
| État de la facture | Description |
|---|---|
| Aucune facture | Lorsqu’une facture rencontre un problème d’extraction de données, ce statut est mis à jour. Vous devez examiner les détails de la facture et les éléments de ligne à l’aide d’IntelDoc pour ingérer les données requises et les soumettre. |
| Brouillon | Ce statut est mis à jour dans 2 scénarios :
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| Reçu | La facture créée avec des options telles que manuel, numérisée ou via l’API passe à l’état Reçu. |
| Doublon suspecté | Une fois la facture mise à jour avec les détails requis, le spécialiste des comptes fournisseurs vérifie si la même facture (numéro de facture du fournisseur) a déjà été soumise par le même fournisseur. Si la facture est soumise par le fournisseur, elle est mise à jour avec l’état Doublon suspecté . |
| Accepté | Cet état est mis à jour dans l’un des scénarios suivants :
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| Erreur de correspondance du bon de commande | Cet état est mis à jour dans l’un des scénarios suivants :
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| Correspondance de bon de commande terminée | Lorsque toutes les lignes de facture sont mappées aux lignes du bon de commande et si aucun écart n’est constaté entre le bon de commande et la devise de la facture, la facture est mise à jour vers Correspondance de bon de commande terminée. |
| Exceptions trouvées | Une facture est mise à jour avec l’état Exceptions trouvées, lorsqu’une ou plusieurs des exceptions définies dans Opérations de comptes fournisseurs sont détectées. Pour en savoir plus sur les exceptions, reportez-vous à Exceptions relatives aux factures. |
| Aucune exception trouvée | Cet état est mis à jour dans l’un des scénarios suivants :
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| Approbation en attente | Une fois que toutes les exceptions de facture sont résolues (aucune exception trouvée), la facture est soumise pour approbation et la facture passe à l’état En attente d’approbation . |
| Rejeté | Lorsqu’une facture est rejetée par e-mail, API personnalisées, l’état de la facture est mis à jour comme rejetée. |
| Approuvé | Une fois la facture soumise pour approbation (en attente d’approbation), si l’utilisateur approuve la facture, la facture passe à l’état Approuvé . |
| Paiement en attente | Une fois la facture approuvée, la facture est intégrée au système ERP. Si aucune erreur d’intégration n’est trouvée, l’état de la facture passe à En attente de paiement. |
| Doublon confirmé | Lorsque le système identifie la facture comme doublon présumé, puis que le spécialiste des comptes fournisseurs confirme que la facture est en double, l’état passe à Confirmer un doublon. |
| Annulé | Lorsque le spécialiste des comptes fournisseurs annule la facture, l’état est automatiquement défini sur Annulé. |
| Payé | Une fois la facture publiée dans ERP et payée dans l’ERP, le paiement est renvoyé dans Accounts Payable Operations sans erreur d’intégration. Ensuite, la facture passe à l’état Payé . |