Vous pouvez créer une définition d’exception de facture pour les factures de types Bon de commande, Sans bon de commande, note de crédit.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.admin
Procédure
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Accédez à la .
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Dans le formulaire Définitions d’exceptions de factures, sélectionnez Nouveau.
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Renseignez les champs du formulaire Définition d’exception de facture.
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Sélectionnez Actif.
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Sélectionnez Applicable à comme facture de bon de commande.
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Entrez le numéro d’ordre dans lequel l’exception doit être exécutée.
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Sélectionnez et maintenez l’appui (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur le formulaire > .
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Configurez le flux secondaire que vous souhaitez choisir dans la liste déroulante.
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Sélectionnez Enregistrer.
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Ouvrez l’enregistrement de facture avec tous les champs configurés, puis cliquez sur Afficher le ticket de traitement de facture.
Le moteur d’exception s’exécute et affiche les exceptions dans la carte d’activité Examiner les exceptions du playbook.
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Cliquez sur la carte d’activité Résoudre les exceptions .
Les exceptions sont affichées. Accédez aux détails de la facture et renseignez les détails du propriétaire d’entreprise valides.
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Accédez aux détails de la facture et renseignez les détails du propriétaire d’entreprise valides.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Cliquez sur Vérifier les exceptions.
L’exception est levée et résolue avec succès.