기본 시스템 구매 케이스 유형 참조

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 04월 13일
  • 소요 시간: 3분
  • 구매 케이스 관리 구매 작업을 분류하는 13가지 기본 시스템 케이스 유형을 제공합니다.

    구매 수정 케이스

    구매 수정 케이스는 ShoppingHub 내에서 요청자 또는 소비자에 의해 시작됩니다.

    표 1. 구매 수정 케이스 유형
    케이스 유형 목적 생성 방법
    구매 편집

    edit_purchase

    기존 구매 요청 또는 구매 주문을 수정합니다(예: 수량, 가격, 배송 날짜 또는 라인 항목 변경). 요청자가 ShoppingHub에서 편집 작업을 선택합니다. 시스템이 구매 수정 기록을 만들고 create_procurement_case 하위 플로우가 케이스를 생성합니다.
    구매 반환

    return_purchase

    수령한 상품을 공급자에게 반환합니다. 요청자는 ShoppingHub에서 반품 작업을 선택합니다. 시스템이 구매 수정 기록을 만들고 create_procurement_case 하위 플로우가 케이스를 생성합니다.
    구매 교환

    replace_purchase

    손상되거나 부정확하거나 결함이 있는 제품을 교체하십시오. 요청자는 ShoppingHub에서 교체 작업을 선택합니다. 시스템이 구매 수정 기록을 만들고 create_procurement_case 하위 플로우가 케이스를 생성합니다.
    수령 편집

    edit_receipt

    상품을 받은 후 수령 기록을 수정합니다(예: 수령 수량을 조정하는 경우). 요청자는 ShoppingHub에서 영수증 편집 작업을 선택합니다. 케이스는 영수증 편집 플레이북에 의해 엔드 투 엔드로 처리됩니다.

    준수 검토 케이스

    준수 검토 케이스는 구매 요청 또는 구매 주문서가 작업 생성 결정 테이블에 정의된 조건을 충족하거나 구매 전문가가 케이스를 수동으로 여는 경우 시스템에서 자동으로 생성됩니다.

    표 2. 준수 검토 케이스 유형
    케이스 유형 목적 생성 방법
    GL 코딩 검토

    gl_coding_review

    주문하기 전에 구매 라인의 총계원장 계정 코딩을 확인하고 수정합니다. 자동 - 구매 요청이 제출되고 GL 코딩 검토 규칙이 실행되면 작업 생성 결정 테이블이 케이스를 생성합니다.
    예산 검토

    budget_review

    주문을 배치하거나 소싱하기 전에 구매에 충분한 예산이 있는지 확인합니다. 자동 — 구매 요청이 제출되고 예산 검토 규칙이 실행되면 작업 생성 결정 테이블이 케이스를 생성합니다.
    계약 검토

    contract_review

    구매를 진행하기 전에 해당 계약을 검토합니다. 자동 — 구매 요청이 제출되고 계약 검토 규칙이 실행되면 작업 생성 결정 테이블이 케이스를 생성합니다.
    서명을 위해 NDA 전송

    send_nda

    구매를 진행하기 전에 서명을 위해 구매와 관련된 공급자에게 비밀 유지 계약을 보냅니다. 자동 — 구매 요청이 제출되고 NDA 규칙이 실행되면 작업 생성 결정 테이블이 케이스를 생성합니다.
    배송 주소 검토

    delivery_address_review

    주문을 진행하기 전에 구매의 배송 주소를 확인하고 승인합니다. 구매 요청의 배송 주소에 검증 또는 회사 승인이 필요한 경우 케이스가 생성됩니다. 자동 — 구매 요청이 제출되고 라인 항목의 배송 주소를 검토해야 할 때 시스템에서 생성합니다. 구매 수정 콘텐츠 팩(sn_spend_cp)이 필요합니다.
    실사

    due_diligence

    구매를 진행하기 전에 공급자 실사 평가를 수행합니다. 수동 — 구매 전문가가 열거나 공급자 적격성 평가 중 작업 생성 결정 테이블을 통해 자동으로 엽니다. 케이스는 처음에 케이스를 생성하는 사용자에게 할당됩니다.

    지원 요청 케이스

    지원 요청 케이스는 직원이 서비스 카탈로그 또는 직원 센터를 통해 열어 구매 조직의 도움을 받습니다.

    표 3. 지원 요청 케이스 유형
    케이스 유형 목적 생성 방법
    문의

    질의

    일반 지원을 요청하거나 구매 조직에 문의합니다. 직원이 서비스 카탈로그 또는 직원 센터에서 구매 요청 카탈로그 항목을 제출합니다.
    법인 카드 요청

    request_cc

    비즈니스 경비에 대한 기업 구매 카드를 요청합니다. 구매 또는 재무 팀은 요청을 처리하고 카드 발급을 조정합니다. 직원이 요청을 시작합니다. 특정 카탈로그 항목 또는 포털 엔트리포인트는 구현 중에 구성됩니다.
    계약 사본 요청

    request_contract_copy

    참조를 위해 기존 공급자 계약의 사본을 얻습니다. 직원은 서비스 카탈로그 또는 직원 센터에서 계약 사본 요청 카탈로그 항목을 제출합니다. 시스템은 케이스를 관련 계약 기록에 연결하고 케이스 설명에 계약 번호를 채웁니다.