Der ERP-Integrator validiert die Rechnung mit ERP-Nummer, verarbeitet die Integration und verschiebt die Rechnung zur Zahlungsextraktion.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_spend_intg_admin oder sn_spend_intg_procurement_integrator
Prozedur
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Öffnen Sie die Bereitstellungstabelle sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do.
Der Rechnungsdatensatz wird mit der ERP-Nummer verifiziert.
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Legen Sie den Integrationsstatus auf Verarbeitet fest.
Der Rechnungsstatus wird automatisch auf Ausstehende Zahlunggesetzt. Die Rechnung wird zur Zahlung extrahiert, und der Rechnungsstatus wird auf Bezahltgesetzt.