Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie den Duplikatstatus „Bestätigt“ wieder in den Status „Empfangen“ zurücksetzen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Öffnen Sie eine Rechnung im Duplikatstatus Bestätigt.
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Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
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Wählen Sie im Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“ die Option Auf Empfang zurücksetzen aus.
Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
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Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in Empfangen.