Você pode criar uma definição de exceção de fatura para faturas dos tipos OC, Não OC e nota de crédito.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.admin
Este vídeo mostra como executar o procedimento a seguir.
Procedimento
-
Navegar até .
-
No formulário Definições de exceção de fatura, selecione Novo.
-
No formulário Definição de exceção de fatura, preencha os campos.
-
Selecione Ativo.
-
Selecione Aplicável a como fatura da OC.
-
Insira o número da ordem pela qual a exceção deve ser executada.
-
Selecione e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito do mouse) no formulário > Salvar.
-
Configure o subfluxo que você deseja escolher na lista suspensa.
-
Selecione Salvar.
-
Abra o registro da fatura com todos os campos configurados e clique em Exibir caso de processamento de fatura.
O mecanismo de exceção é executado e exibe as exceções no cartão de atividade Revisar exceções do playbook.
-
Clique no cartão de atividade Resolver exceções.
As exceções são exibidas. Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do responsável pelo negócio.
-
Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do responsável pelo negócio.
-
Clique em Salvar.
-
Clique em Verificar exceções.
A exceção foi gerada e resolvida com sucesso.